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寧波市鄞州區(qū)國有資產(chǎn)管理中心(匯總)2024年度部門決算

發(fā)布日期:2025-08-29 11:12 瀏覽次數(shù): 信息來源:區(qū)國資中心

寧波市鄞州區(qū)國有資產(chǎn)管理中心(匯總)

2024年度部門決算

目錄

一、概況

(一)部門(單位)職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2024年度部門決算公開表

三、2024年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

(二)收入決算情況說明

(三)支出決算情況說明

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況說明

(八)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

(九)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(十)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

(十一)政府采購支出說明

(十二)國有資產(chǎn)占有情況說明

(十三)預(yù)算績效情況說明

四、名詞解釋

一、概況

(一)部門職責(zé)

1.根據(jù)區(qū)政府授權(quán),依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)履行出資人職責(zé),監(jiān)管區(qū)屬經(jīng)營性國有資產(chǎn),負(fù)責(zé)對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值進(jìn)行監(jiān)督。指導(dǎo)區(qū)屬企業(yè)黨建工作。

2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進(jìn)國有企業(yè)改革和重組。擬訂所監(jiān)管企業(yè)國有資本布局結(jié)構(gòu)整體規(guī)劃并組織實施,推動國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。

3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)國有企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度,指導(dǎo)國有企業(yè)完善公司法人治理結(jié)構(gòu),負(fù)責(zé)區(qū)屬企業(yè)董事會建設(shè)。協(xié)助開展區(qū)屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)人員管理工作。負(fù)責(zé)區(qū)屬企業(yè)高級經(jīng)營管理人才隊伍建設(shè),指導(dǎo)區(qū)屬企業(yè)人才發(fā)展體制機(jī)制改革。負(fù)責(zé)組織落實本系統(tǒng)國家和省市人才計劃(工程)。

4.負(fù)責(zé)建立健全經(jīng)營者激勵約束機(jī)制。負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核和薪酬水平審核,承擔(dān)所監(jiān)管企業(yè)收入分配監(jiān)督管理工作。

5.按照出資人職責(zé),指導(dǎo)督促所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家和省市有關(guān)方針政策及法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)做好安全生產(chǎn)等有關(guān)工作。

6.研究全區(qū)國有經(jīng)濟(jì)和所監(jiān)管企業(yè)的運行狀況,指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)風(fēng)險管控。承擔(dān)企業(yè)國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)交易、資產(chǎn)評估、清產(chǎn)核資、統(tǒng)計、綜合評價等基礎(chǔ)管理工作。按照有關(guān)規(guī)定,承擔(dān)所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。

7.負(fù)責(zé)全區(qū)國有企業(yè)的人員控制數(shù)、使用數(shù)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、職數(shù)等的管理工作。

8.加強國有企業(yè)投資管理。指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)編制投資計劃、規(guī)范投資流程、完善投后管理。

9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看,寧波市鄞州區(qū)國有資產(chǎn)管理中心部門決算包括:中心本級決算。

納入寧波市鄞州區(qū)國有資產(chǎn)管理中心2024年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:無。

寧波市鄞州區(qū)國有資產(chǎn)管理中心部門決算只包含一家本級單位決算,因此所屬單位決算不再另行公開。

二、2024年度部門決算公開表

詳見附表。

三、2024年度部門決算情況說明

2024年度收入總計1719.98萬元,支出總計1719.98萬元,與2023年度相比,各減少22.52萬元,下降1.29%。主要原因是:人員調(diào)動導(dǎo)致經(jīng)費減少。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計1719.97萬元;包括財政撥款收入1719.97萬元(其中,一般公共預(yù)算1646.97萬元,政府性基金預(yù)算0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算73.00萬元),占收入合計100.00%;上級補助收入0.00萬元,占收入合計0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占收入合計0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占收入合計0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占收入合計0.00%;其他收入0.00萬元,占收入合計0.00%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計1719.98萬元,其中基本支出933.63萬元,占54.28%;項目支出786.35萬元,占45.72%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收入總計1719.98萬元,支出總計1719.98萬元,與2023年相比,各減少22.52萬元,下降1.29%。主要原因是人員調(diào)動導(dǎo)致經(jīng)費減少;財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1809.48萬元,完成年初預(yù)算的95.05%,主要原因是單位項目支出減少。

(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1646.98萬元,占本年支出合計的95.76%。與2023年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少22.52萬元,下降1.35%。主要原因是:人員調(diào)動導(dǎo)致經(jīng)費減少。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1646.98萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出764.34萬元,占46.41%;國防(類)支出0.00萬元,占0.00%;公共安全(類)支出0.00萬元,占0.00%;教育(類)支出0.00萬元,占0.00%;科學(xué)技術(shù)(類)支出1.56萬元,占0.09%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占0.00%;社會保障和就業(yè)(類)支出52.18萬元,占3.17%;衛(wèi)生健康(類)支出22.63萬元,占1.37%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占0.00%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占0.00%;農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占0.00%;交通運輸(類)支出0.00萬元,占0.00%;資源勘探工業(yè)信息等(類)支出707.79萬元,占42.98%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬元,占0.00%;金融(類)支出0.00萬元,占0.00%;援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占0.00%;自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占0.00%;住房保障(類)支出98.47萬元,占5.98%;糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占0.00%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬元,占0.00%;其他(類)支出0.00萬元,占0.00%;債務(wù)還本(類)支出0.00萬元,占0.00%;債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占0.00%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1736.48萬元,支出決算為1646.98萬元,完成年初預(yù)算的94.85%,主要原因是人員調(diào)動導(dǎo)致經(jīng)費減少。其中:

一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)。年初預(yù)算為760.44萬元,支出決算為760.34萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事項支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中追加。

科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)其他技術(shù)研究與開發(fā)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.56萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中追加。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預(yù)算為1.82萬元,支出決算為1.82萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為34.99萬元,支出決算為33.58萬元,完成年初預(yù)算的95.97%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員調(diào)動所致。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預(yù)算為17.50萬元,支出決算為16.79萬元,完成年初預(yù)算的95.94%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員調(diào)動所致。

衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為18.59萬元,支出決算為17.84萬元,完成年初預(yù)算的95.97%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員調(diào)動所致。

衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)。年初預(yù)算為5.06萬元,支出決算為4.79萬元,完成年初預(yù)算的94.66%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員調(diào)動所致。

資源勘探工業(yè)信息等支出(類)國有資產(chǎn)監(jiān)管(款)其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出(項)。年初預(yù)算為796萬元,支出決算為707.79萬元,完成年初預(yù)算的88.92%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因單位項目支出減少。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為101.58萬元,支出決算為98.01萬元,完成年初預(yù)算的96.49%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員調(diào)動所致。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預(yù)算為0.50萬元,支出決算為0.46萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出933.63萬元,其中:

人員經(jīng)費825.83萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費107.80萬元,主要包括:辦公費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、福利費、其他交通費用。

(七)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

(八)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

1.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出73.00萬元,占本年支出合計的4.24%。

2.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出73.00萬元,主要用于以下方面:國有資本經(jīng)營(類)支出73.00萬元,占100.00%。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為73.00萬元,支出決算為73.00萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出(項)。年初預(yù)算為73萬元,支出決算為73萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

(九)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為4.95萬元,支出決算為4.85萬元,完成全年預(yù)算的97.98%,2024年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為4.15萬元,占85.57%,與2023年度相比,增加4.15萬元,增長100%,主要原因是因公出訪參與經(jīng)貿(mào)洽談;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為0.00萬元,占0.00%,與2023年度持平;公務(wù)接待費支出決算為0.69萬元,占14.23%,與2023年度相比增加0.08萬元,增長13.11%,主要原因是外單位業(yè)務(wù)交流增加。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為4.15萬元,支出決算為4.15萬元。完成全年預(yù)算的100.00%。主要用于機(jī)關(guān)人員公務(wù)出國(境)的住宿費、國際旅費、公雜費等支出。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團(tuán)組0個;累計1人次。開支內(nèi)容包括:公務(wù)出國(境)的住宿費、國際旅費、公雜費等支出。

(2)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車;

公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。截至2024年12月31日,財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。

(3)公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為0.80萬元,支出決算為0.69萬元,完成預(yù)算的86.25%。主要用于接待外單位業(yè)務(wù)交流等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。全年使用財政撥款國內(nèi)公務(wù)接待8批次,累計52人次。

外事接待支出0.00萬元,接待0批次,累計0人次。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.69萬元,主要用于接待外單位業(yè)務(wù)交流等支出,接待8批次,累計52人次。

(十)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位為非行政參公單位,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

(十一)政府采購支出說明

2024年度政府采購支出總額375.85萬元,其中:政府采購貨物支出8.23萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出367.62萬元。授予中小企業(yè)合同金額375.85萬元,占政府采購支出總額的100.00%。其中,授予小微企業(yè)合同金額375.85萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

(十二)國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2024年12月31日,寧波市鄞州區(qū)國有資產(chǎn)管理中心共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(十三)預(yù)算績效情況說明

1.績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,寧波市鄞州區(qū)國有資產(chǎn)管理中心組織對2024年度預(yù)算所有項目支出(包括涉密項目,不包括純自有資金項目)開展績效自評,其中單位自評項目7個,涉及預(yù)算資金780.56萬元;部門評價項目0個,涉及預(yù)算資金0萬元。

組織開展部門整體支出績效自評,從評價情況來看,7個項目全年預(yù)算數(shù)780.56萬元,全年執(zhí)行數(shù)713.36萬元,執(zhí)行率91.39%,自評結(jié)果為優(yōu)。

?2.單位自評結(jié)果詳見“市級預(yù)算績效信息”專欄。

3.部門評價結(jié)果:無

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

11.項目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出:填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

13.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.附屬單位補助支出:填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門(單位)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置費及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅和牌照費);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位保有車輛及派駐車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

16.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

17.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療(項):指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)其他技術(shù)研究與開發(fā)支出(項):指用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。

23.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

24.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)國有資產(chǎn)監(jiān)管(款)其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出(項):指用于國有資產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

25.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):指反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

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